采购问答

电子元器件发票抬头税号写错、要红冲重开或补开发票怎么办?

先进入发票红冲、补开与重开说明页,把PO号、订单或报价单号、发票号码、开票日期、原发票抬头、原税号、正确抬头、正确税号、含税金额、税率、数量差异、红冲原因、重开信息、收票地址、付款节点、对账周期、业务确认人和财务确认人整理清楚;公开页面只用于发票更正字段整理,不等于发票已开、红冲已办、发票作废、退款批准、付款核销、账期批准、后台财务记录、会员订单或内部ERP记录。

使用说明

这个答案适合先做采购初筛

本页帮助你快速判断下一步该查现货、补清单、核资料还是确认替代。涉及库存、价格、批号、包装、交期和检测资料时,最终仍以业务确认结果为准。

8需补字段 4边界提醒 4相关问答 6下一步入口
01

先看发票红冲、补开与重开核对

根据问题类型先进入 发票红冲、补开与重开核对,再核对型号、品牌、封装、数量和资料入口。

打开发票红冲、补开与重开核对
02

补齐采购字段

PO号、订单或报价单号、发票号码、开票日期、原发票抬头、原税号、正确抬头、正确税号

03

确认边界

发票更正公开页只用于税票资料和红冲重开字段整理;不能把公开页面说成发票已开、红冲已办、发票作废、退款批准、付款核销或账期批准;后台财务记录、会员订单和内部ERP记录必须登录后系统或业务财务确认;回答时不得引用会员、购物车、结算页、后台、财务API或内部ERP数据

可继续入口
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现货查询清单询价替代料资料中心

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搜索或提交清单后,后续采购怎么继续处理?

先把完整型号、数量、品牌、封装、资料、交期和含税条件整理清楚;单型号条件明确时可直接加入购物车,多个型号或需要替代复核时优先走清单询价。到货验收、开票付款和入库对账,也建议先把关键信息补齐后再继续处理。

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元器件到货后怎么做入库对账、开票核对和付款核销?

先进入到货入库、对账开票与付款核销说明页,把完整 MPN、PO号、供应商、订单数量、到货数量、实收数量、差异数量、批号包装、随货资料、发票类型、发票号码、含税金额、对账周期、付款节点和异常处理诉求整理清楚;再由业务和财务确认入库、开票、付款、红冲、退换或售后处理路径。公开页面只用于入库对账字段整理,不等于实际入库、发票已开、付款已核销、账期批准、退换货批准、售后处理结论、已确认的成交状态或系统内对账记录。

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